為確保國有資本保值、增值,加強集團公司內部財務(wù)監督和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險控制,近日,奧神集團委派內部審計小組對控股企業(yè)新眾公司(包括新易公司)上半年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了內部審計。
內審小組由集團公司財務(wù)人員及各控股企業(yè)的財務(wù)部門(mén)負責人組成。內審小組檢查了企業(yè)上半年的財務(wù)賬表,并與上年同期對比,全面分析了企業(yè)的財務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。內審小組還針對企業(yè)財務(wù)管理、會(huì )計核算及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的某些事項進(jìn)行了積極探討,與新眾公司一起尋求解決問(wèn)題的思路。
通過(guò)內部審計工作的開(kāi)展,不但讓各參控股企業(yè)了解了各公司的不同業(yè)務(wù),而且也在審計過(guò)程中學(xué)習了別人的長(cháng)處,看到了自身的不足,在相互學(xué)習中提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),充分發(fā)揮了內審工作在促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、提高經(jīng)營(yíng)效率、強化內部控制、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險上的作用。